(2009.05월) 지출내역 | |||
회계구분 | 관리항목 | 계정과목 | 금액 |
수익 | 운영관리비 | 직원급여 | 379,157,250 |
상여금 | 144,815,290 | ||
잡급 | 3,320,160 | ||
복리후생비 | 34,900,590 | ||
여비교통비 | 3,294,156 | ||
대외협력비 | 668,000 | ||
통신비 | 10,473,336 | ||
수도광열비 | 20,867,705 | ||
세 금 과공 과 금 | 19,351,588 | ||
지급임차료 | 97,101,495 | ||
수선비 | 55,806,810 | ||
보험료 | 1,690,380 | ||
차량유지비 | 33,745,628 | ||
운반비 | 1,942,790 | ||
교육훈련비 | 9,998,136 | ||
도서인쇄비 | 1,109,670 | ||
회의비 | 1,435,184 | ||
포장비 | 10,000 | ||
상품비 | 3,131,421 | ||
소모품비 | 20,442,747 | ||
지급수수료 | 10,033,901 | ||
광고선전비 | 61,141,957 | ||
판매수수료 | 9,684,508 | ||
견본비 | 11,300 | ||
잡비 | 14,329 | ||
행사비 | 39,839,541 | ||
자원활동비 | 19,406,509 | ||
인테리어비 | 56,036,591 | ||
수익회계 운영관리비 지출 합계 | 1,039,430,972 | ||
목적회계 (운영비) |
운영비 | 배분운영비 | 14,812,410 |
운영비 | 기부기증문화사업비 | 18,552,580 | |
운영비 | 자원활동사업비 | 8,682,290 | |
운영비 | 배분사업비 | 18,149,700 | |
운영비 | 지급수수료 | 500 | |
운영비(류무종기금) | 배분사업비 | 2,395,750 | |
운영비(웃음이있는기금) | 배분사업비 | 5,963,870 | |
운영비(제3세계적립금) | 배분운영비 | 78,000 | |
목적회계 운영비 지출 합계 | 68,635,100 | ||
목적회계 (기금) |
수도권(비지정기부금-희망나누기) | 배분사업비 | 500,410 |
나마스떼 기부금 | 기부기증문화사업비 | 50,120 | |
병아리떼 | 벼룩시장사업비 | 89,532,280 | |
병아리떼 | 지급수수료 | 500 | |
초록산타-사노피 | 배분사업비 | 3,338,038 | |
일반후원금 | 수익사업출자금(환가센터운영후원금) | 528,000 | |
목동 단지넷 후원금 | 수익사업출자금(환가센터운영후원금) | 47,300 | |
대전충청(비지정기부금-희망나누기) | 배분사업비 | 450,000 | |
수도권(지정기부금-기타) | 배분사업비 | 50,000 | |
경남제주(지정기부금-기타) | 배분사업비 | 7,570,000 | |
무역생산자지원 | 대안무역생산자지원비 | 486,897 | |
한화63시티 | 기부기증문화사업비 | 3,658,600 | |
자전거기증운동 | 배분사업비 | 16,000,000 | |
꽃분홍나눔장터 | 벼룩시장사업비 | 21,174,565 | |
지정현물 | 배분사업비 | 175,027,500 | |
기증물품 | 배분사업비 | 8,716,200 | |
목적회계 기금 지출 합계 | 327,130,410 | ||
5월 지출 총 합계 | 1,435,196,482 | ||
***제품매출원가 미적용 |
* 본 내역은 결산전 사항으로 결��확정후 변동사항이 발생할수 있습니다.